Loi n°2019/022 du 24 décembre 2019 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2018
ARTICLE 4
DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES: BASE AE ET CP
Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement réalisés au
cours de l'exercice par programmes se déclinent comme suit :
Programmes | AE (LR2018) | AE révisés | CP (LR 2018) | CP révisés | CP Ordonnancés | Taux CP
Chapitre Budgétaire : 01
PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE | 46 721 000 000 | 46 645 232 603 | 46 721 000 000 | 46 645 232 603 | 46 394 278 109 | 99,46%
Programme : 001
FORMULATION ET
COORDINATION DE
L'ACTION PRESIDENTIELLE | 21 106 462 000 | 17 547 056 280 | 21 106 462 000 | 17 547 056 280 | 17 382 856 381 | 99,06%
Programme : 002 PROTECTION
PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU TERRITOIRE | 7 181 240 800 | 7 840 477 027 | 7 181 240 800 | 7 840 477 027 | 7 828 001 501 | 99,84%
Programme : 003
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA
PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE ET SES SERVICES
RATTACHES | 18 433 297 200 | 21 257 699 296 | 18 433 297 200 | 21 257 699 296 | 21 183 420 227 | 99,65%
Chapitre Budgétaire : 02
PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE : SERVICES
RATTACHES A LA PRC | 7 525 000 000 | 7 417 200 908 | 7 525 000 000 | 7 417 200 908 | 7 274 463 267 | 98,08%
Programme : 016
FORMULATION ET
COORDINATION DE L'ACTION
PRESIDENTIELLE | 744 739 000 | 654 794 508 | 744 739 000 | 654 794 508 | 654 794 502 | 100,00%
Programme : 018 PROTECTION
PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU TERRITOIRE | 6 780 261 000 | 6 762 406 400 | 6 780 261 000 | 6 762 406 400 | 6 619 668 765 | 97,89%
Page 5 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 03
ASSEMBLEE NATIONALE
20 224 000 000
20 224 000 000
20 224 000 000
20 224 000 000
20 224 000 000
100,00%
Programme : 032
RENFORCEMENT DU
CONTROLE PARLEMENTAIRE
DE L'ACTION
GOUVERNEMENTALE
3 550 000 000
3 200 000 000
3 550 000 000
3 200 000 000
3 200 000 000
100,00%
Programme : 033
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DES
SERVICES DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
15 474 364 000
16 274 364 000
15 474 364 000
16 274 364 000
16 274 364 000
100,00%
Programme : 031
DYNAMISATION DE LA
LEGISLATION ET DE LA
COOPERATION
INTERPARLEMENTAIRE
1 199 636 000
749 636 000
1 199 636 000
749 636 000
749 636 000
100,00%
Chapitre Budgétaire : 04
SERVICES DU PREMIER
MINISTRE
25 153 360 000
25 035 032 713
15 287 000 000
15 168 672 713
14 919 580 360
98,36%
Programme : 046 DIRECTION
ET COORDINATION DE
L'ACTION
GOUVERNEMENTALE
1 848 330 000
1 851 126 053
1 848 330 000
1 851 126 053
1 818 750 691
98,25%
Programme : 047
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DES
SERVICES INTERNES ET
RATTACHES AUX SERVICES
DU PREMIER MINISTRE
23 305 030 000
23 183 906 660
13 438 670 000
13 317 546 660
13 100 829 669
98,37%
Chapitre Budgétaire : 05
CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
1 436 000 000
1 427 949 492
1 436 000 000
1 427 949 492
1 415 734 807
99,14%
Programme : 061
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
1 260 000 000
1 258 042 050
1 260 000 000
1 258 042 050
1 245 827 365
99,03%
Programme : 062 PILOTAGE ET
DEVELOPPEMENT DES
ATTRIBUTIONS CONFIEES AU
CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
176 000 000
169 907 442
176 000 000
169 907 442
169 907 442
100,00%
Chapitre Budgétaire : 06
RELATIONS EXTERIEURES
35 055 224 843
36 117 023 486
35 255 224 843
36 317 023 486
33 347 082 198
91,82%
Programme : 076
VALORISATION DU
POTENTIEL DE LA
COOPERATION BILATERALE
15 661 604 000
13 278 262 466
15 661 604 000
13 278 262 466
11 242 052 559
84,67%
Programme : 077
REDYNAMISATION DE LA
COOPÉRATION
MULTILATÉRALE ET DE LA
COOPERATION
DECENTRALISEE
2 475 797 000
2 471 168 393
2 475 797 000
2 471 168 393
2 101 255 074
85,03%
Programme : 078 GESTION DES
CAMEROUNAIS A
L'ETRANGER
3 241 113 843
2 382 264 425
3 241 113 843
2 382 264 425
2 306 849 174
96,83%
Page 6 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme : 079
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR DES
RELATIONS EXTERIEURES
13 676 710 000
17 985 328 202
13 876 710 000
18 185 328 202
17 696 925 391
97,31%
Chapitre Budgétaire : 07
ADMINISTRATION
33 136 896 138
31 586 106 787
32 324 082 138
30 773 292 787
29 949 013 596
97,32%
Programme : 094
DÉVELOPPEMENT DU
DISPOSITIF NATIONAL DE
PROTECTION CIVILE
3 664 302 138
3 401 247 501
3 664 302 138
3 401 247 501
3 384 969 651
99,52%
Programme : 092
MODERNISATION DE
L'ADMINISTRATION DU
TERRITOIRE
20 097 246 000
19 721 551 064
19 284 432 000
18 908 737 064
18 153 470 359
96,01%
Programme : 095
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR
ADMINISTRATION DU
TERRITOIRE
9 375 348 000
8 463 308 222
9 375 348 000
8 463 308 222
8 410 573 586
99,38%
Programme : 093
APPROFONDISSEMENT DU
PROCESSUS DE
DECENTRALISATION
Chapitre Budgétaire : 08
JUSTICE
82 541 959 529
74 781 199 711
82 131 859 529
74 371 099 711
72 248 201 703
97,15%
Programme : 107
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR JUSTICE
11 323 137 200
8 895 211 217
11 323 137 200
8 895 211 217
8 856 972 461
99,57%
Programme : 108
AMELIORATION DE
L'ACTIVITE
JURIDICTIONNELLE
51 021 218 329
46 160 219 243
50 611 118 329
45 750 119 243
43 988 557 946
96,15%
Programme : 109
AMELIORATION DE LA
POLITIQUE PENITENTIAIRE
20 197 604 000
19 725 769 251
20 197 604 000
19 725 769 251
19 402 671 296
98,36%
Chapitre Budgétaire : 09
COUR SUPREME
3 336 000 000
3 266 390 241
3 336 000 000
3 266 390 241
3 152 430 170
96,51%
Programme : 121
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR COUR
SUPREME
2 231 520 000
2 202 850 222
2 231 520 000
2 202 850 222
2 172 850 192
98,64%
Programme : 122 CONTROLE
DE LA TRANSPARENCE
FINANCIERE, DE LA GESTION
BUDGETAIRE ET DE LA
QUALITE DES COMPTES
PUBLICS
678 400 000
642 606 857
678 400 000
642 606 857
616 197 750
95,89%
Programme : 123
CONTRIBUTION A LA
CONSOLIDATION DE L'ETAT
DE DROIT
426 080 000
420 933 162
426 080 000
420 933 162
363 382 228
86,33%
Page 7 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 10
MARCHES PUBLICS
17 189 000 000
15 467 730 797
17 189 000 000
15 467 730 797
15 177 718 139
98,13%
Programme : 715
RENFORCEMENT DU SYSTÈME
DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
4 835 700 000
4 181 338 439
4 835 700 000
4 181 338 439
3 983 670 492
95,27%
Programme : 716
AMELIORATION DU
CONTRÔLE DE L'EXECUTION
DES MARCHES PUBLICS
2 791 600 000
2 358 842 643
2 791 600 000
2 358 842 643
2 290 164 591
97,09%
Programme : 717
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR MARCHES
PUBLICS
9 561 700 000
8 927 549 715
9 561 700 000
8 927 549 715
8 903 883 056
99,73%
Chapitre Budgétaire : 11
CONTROLE SUPERIEUR DE
L'ETAT
6 262 000 000
5 788 238 453
5 382 000 000
4 908 238 453
4 762 680 740
97,03%
Programme : 137
INTENSIFICATION,
DIVERSIFICATION DES
AUDITS ET SYSTEMATISATION
DE LA SANCTION A
L'ENCONTRE DES
GESTIONNAIRES INDELICATS
1 882 500 000
1 539 715 713
1 882 500 000
1 539 715 713
1 469 617 561
95,45%
Programme : 136
RENFORCEMENT DE LA
PREVENTION DES ATTEINTES
À LA FORTUNE PUBLIQUE
652 000 000
553 196 433
652 000 000
553 196 433
482 581 659
87,24%
Programme : 138
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL
3 727 500 000
3 695 326 307
2 847 500 000
2 815 326 307
2 810 481 520
99,83%
Chapitre Budgétaire : 12
DELEGATION GENERALE A
LA SURETE NATIONALE
94 205 412 244
94 779 296 090
93 902 449 244
94 476 333 090
94 345 798 429
99,86%
Programme : 151
CONSOLIDATION DE LA
SECURITE PUBLIQUE
6 711 642 000
1 725 903 486
6 603 067 000
1 617 328 486
1 514 422 915
93,64%
Programme : 152
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL
68 661 811 000
64 532 300 872
68 467 423 000
64 337 912 872
64 337 912 872
100,00%
Programme : 154
RENFORCEMENT DE LA
SECURITE FRONTIERE
2 190 247 000
272 989 987
2 190 247 000
272 989 987
252 295 962
92,42%
Programme : 155
REDYNAMISATION DU
SYSTEME DE
RENSEIGNEMENT
16 641 712 244
28 248 101 745
16 641 712 244
28 248 101 745
28 241 166 680
99,98%
Chapitre Budgétaire : 13
DEFENSE
260 353 969 360
253 548 453 342
259 399 459 360
252 593 943 342
251 573 190 214
99,60%
Programme : 168
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DEFENSE
44 954 165 000
35 227 655 239
44 954 165 000
35 227 655 239
34 906 920 189
99,09%
Page 8 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme : 166
RENFORCEMENT DE LA
DEFENSE DU TERRITOIRE | 145 308 436 360 | 163 238 226 914 | 144 701 926 360 | 162 631 716 914 | 162 339 745 936 | 99,82%
Programme : 169
PARTICIPATION A L'ACTION
NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT | 9 546 300 000 | 653 514 394 | 9 516 300 000 | 623 514 394 | 619 535 745 | 99,36%
Programme : 170
PARTICIPATION A LA
PROTECTION DES PERSONNES
ET DES BIENS | 60 545 068 000 | 54 429 056 795 | 60 227 068 000 | 54 111 056 795 | 53 706 988 344 | 99,25%
Chapitre Budgétaire : 14
ARTS ET CULTURE | 4 580 989 300 | 4 049 630 831 | 4 580 989 300 | 4 049 630 831 | 4 021 053 217 | 99,29%
Programme : 181
CONSERVATION DE L'ART ET
DE LA CULTURE
CAMEROUNAISE | 550 700 000 | 482 032 459 | 550 700 000 | 482 032 459 | 471 517 012 | 97,82%
Programme : 182
RENFORCEMENT DE
L'APPAREIL DE PRODUCTION
DES BIENS ET SERVICES
CULTURELS | 1 528 989 300 | 1 341 166 768 | 1 528 989 300 | 1 341 166 768 | 1 338 081 761 | 99,77%
Programme : 183
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR ARTS ET
CULTURE | 2 501 300 000 | 2 226 431 604 | 2 501 300 000 | 2 226 431 604 | 2 211 454 444 | 99,33%
Chapitre Budgétaire : 15
EDUCATION DE BASE | 211 020 398 800 | 203 834 862 863 | 210 553 398 800 | 203 367 862 863 | 201 696 782 468 | 99,18%
Programme : 198
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR EDUCATION DE
BASE | 27 803 312 000 | 21 752 518 510 | 27 336 312 000 | 21 285 518 510 | 21 202 324 814 | 99,61%
Programme : 196
DEVELOPPEMENT DU
PRESCOLAIRE | 13 656 964 000 | 7 937 221 462 | 13 656 964 000 | 7 937 221 462 | 7 790 570 427 | 98,15%
Programme : 197
UNIVERSALISATION DU
CYCLE PRIMAIRE | 167 303 601 800 | 173 796 238 715 | 167 303 601 800 | 173 796 238 715 | 172 383 490 038 | 99,19%
Programme : 199
ALPHABETISATION | 2 256 521 000 | 348 884 176 | 2 256 521 000 | 348 884 176 | 320 397 189 | 91,83%
Chapitre Budgétaire : 16
SPORTS ET EDUCATION
PHYSIQUE | 179 409 792 719 | 212 287 135 039 | 179 305 498 718 | 212 182 841 038 | 211 595 278 853 | 99,72%
Programme : 213
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR SPORTS ET
EDUCATION PHYSIQUE | 6 273 643 000 | 6 251 363 959 | 6 169 349 000 | 6 147 069 959 | 6 032 718 706 | 98,14%
Programme : 211
ENCADREMENT DU
MOUVEMENT SPORTIF | 9 899 651 001 | 10 268 947 697 | 9 899 651 000 | 10 268 947 696 | 9 795 736 770 | 95,39%
Programme : 212
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES | 163 236 498 718 | 195 766 823 383 | 163 236 498 718 | 195 766 823 383 | 195 766 823 377 | 100,00%
Page 9 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 17
COMMUNICATION | 4 390 000 000 | 4 358 847 941 | 4 390 000 000 | 4 358 847 941 | 4 344 036 601 | 99,66%
Programme : 227
AMÉLIORATION DE L'OFFRE
ET DE L'ACCÈS À
L'INFORMATION | 2 378 450 000 | 2 112 388 262 | 2 378 450 000 | 2 112 388 262 | 2 111 887 734 | 99,98%
Programme : 228
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR COMMUNICATION | 2 011 550 000 | 2 246 459 679 | 2 011 550 000 | 2 246 459 679 | 2 232 148 867 | 99,36%
Chapitre Budgétaire : 18
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 64 329 381 000 | 74 829 304 440 | 61 401 000 000 | 71 900 923 440 | 71 449 190 034 | 99,37%
Programme : 244
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 51 168 364 000 | 63 272 553 140 | 51 168 364 000 | 63 272 553 140 | 62 829 627 234 | 99,30%
Programme : 241
DEVELOPPEMENT DE LA
COMPOSANTE
TECHNOLOGIQUE ET
PROFESSIONNELLE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 8 003 130 000 | 7 518 565 660 | 6 948 900 000 | 6 464 335 660 | 6 458 728 160 | 99,91%
Programme : 242
MODERNISATION ET
PROFESSIONNALISATION DES
ETABLISSEMENTS
FACULTAIRES CLASSIQUES | 4 025 372 000 | 3 891 857 905 | 2 151 221 000 | 2 017 706 905 | 2 014 506 905 | 99,84%
Programme : 243
DEVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION
UNIVERSITAIRE | 1 132 515 000 | 146 327 735 | 1 132 515 000 | 146 327 735 | 146 327 735 | 100,00%
Chapitre Budgétaire : 19
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET INNOVATION | 10 300 000 000 | 10 283 824 563 | 10 300 000 000 | 10 283 824 563 | 9 359 651 674 | 91,01%
Programme : 259
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR RECHERCHE ET
INNOVATION | 3 378 839 000 | 3 362 663 563 | 3 378 839 000 | 3 362 663 563 | 2 821 267 426 | 83,90%
Programme : 260
DENSIFICATION DE LA
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
ET DE L'INNOVATION | 6 921 161 000 | 6 921 161 000 | 6 921 161 000 | 6 921 161 000 | 6 538 384 248 | 94,47%
Chapitre Budgétaire : 20
FINANCES | 61 885 293 000 | 58 184 169 136 | 57 676 293 000 | 53 975 169 136 | 53 174 408 093 | 98,52%
Programme : 275
GOUVERNANCE ET APPUI
INSITITUTIONNEL AU MINFI
Programme : | 20 930 979 000 | 19 193 125 464 | 16 595 979 000 | 14 858 125 464 | 14 616 963 976 | 98,38%
271 OPTIMISATION DES
RECETTES NON PETROLIERES,
AMELIORATION DU CLIMAT
DES AFFAIRES ET
PROTECTION DE L'ESPACE
ECONOMIQUE NATIONAL | 18 433 637 500 | 14 177 663 742 | 18 433 637 500 | 14 177 663 742 | 14 177 663 742 | 100,00%
Page 10 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPYChapitre Budgétaire : 17
COMMUNICATION
4 390 000 000 4 358 847 941 4 390 000 000 4 358 847 941 4 344 036 601 99,66%
Programme : 227
AMÉLIORATION DE L'OFFRE
ET DE L'ACCÈS À
L'INFORMATION
2 378 450 000 2 112 388 262 2 378 450 000 2 112 388 262 2 111 887 734 99,98%
Programme : 228
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR COMMUNICATION
2 011 550 000 2 246 459 679 2 011 550 000 2 246 459 679 2 232 148 867 99,36%
Chapitre Budgétaire : 18
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
64 329 381 000 74 829 304 440 61 401 000 000 71 900 923 440 71 449 190 034 99,37%
Programme : 244
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
51 168 364 000 63 272 553 140 51 168 364 000 63 272 553 140 62 829 627 234 99,30%
Programme : 241
DEVELOPPEMENT DE LA
COMPOSANTE
TECHNOLOGIQUE ET
PROFESSIONNELLE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
8 003 130 000 7 518 565 660 6 948 900 000 6 464 335 660 6 458 728 160 99,91%
Programme : 242
MODERNISATION ET
PROFESSIONNALISATION DES
ETABLISSEMENTS
FACULTAIRES CLASSIQUES
4 025 372 000 3 891 857 905 2 151 221 000 2 017 706 905 2 014 506 905 99,84%
Programme : 243
DEVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION
UNIVERSITAIRE
1 132 515 000 146 327 735 1 132 515 000 146 327 735 146 327 735 100,00%
Chapitre Budgétaire : 19
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET INNOVATION
10 300 000 000 10 283 824 563 10 300 000 000 10 283 824 563 9 359 651 674 91,01%
Programme : 259
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR RECHERCHE ET
INNOVATION
3 378 839 000 3 362 663 563 3 378 839 000 3 362 663 563 2 821 267 426 83,90%
Programme : 260
DENSIFICATION DE LA
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
ET DE L'INNOVATION
6 921 161 000 6 921 161 000 6 921 161 000 6 921 161 000 6 538 384 248 94,47%
Chapitre Budgétaire : 20
FINANCES
61 885 293 000 58 184 169 136 57 676 293 000 53 975 169 136 53 174 408 093 98,52%
Programme : 275
GOUVERNANCE ET APPUI
INSITITUTIONNEL AU MINFI
Programme :
20 930 979 000 19 193 125 464 16 595 979 000 14 858 125 464 14 616 963 976 98,38%
271 OPTIMISATION DES
RECETTES NON PETROLIERES,
AMELIORATION DU CLIMAT
DES AFFAIRES ET
PROTECTION DE L'ESPACE
ECONOMIQUE NATIONAL
18 433 637 500 14 177 663 742 18 433 637 500 14 177 663 742 14 177 663 742 100,00%
Page 10 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme : 272 GESTION DE
LA TRESORERIE DE L'ETAT ET
DE LA DETTE, COMPTABILITE
PUBLIQUE ET FINANCEMENT
DE L'ECONOMIE | 15 193 700 000 | 19 010 721 461 | 15 319 700 000 | 19 136 721 461 | 18 583 827 599 | 97,11%
Programme : 274
MODERNISATION DE LA
GESTION BUDGETAIRE DE
L'ETAT | 7 326 976 500 | 5 802 658 469 | 7 326 976 500 | 5 802 658 469 | 5 795 952 776 | 99,88%
Chapitre Budgétaire : 21
COMMERCE | 8 938 877 000 | 8 342 628 853 | 8 766 000 000 | 8 169 751 853 | 7 960 361 550 | 97,44%
Programme : 286
DÉVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS | 417 733 000 | 279 161 147 | 417 733 000 | 279 161 147 | 277 961 656 | 99,57%
Programme : 287 RÉGULATION
DU COMMERCE INTÉRIEUR | 4 292 820 000 | 4 282 298 919 | 4 267 820 000 | 4 257 298 919 | 4 102 561 721 | 96,37%
Programme : 288
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR COMMERCE | 4 228 324 000 | 3 781 168 787 | 4 080 447 000 | 3 633 291 787 | 3 579 838 173 | 98,53%
Chapitre Budgétaire : 22
ECONOMIE,
PLANNIFICATION. ET
AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE. | 50 758 947 310 | 72 662 662 966 | 48 465 553 153 | 70 369 268 809 | 69 877 607 558 | 99,30%
Programme : 301
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE
LA PLANIFICATION ET DE
L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE | 6 905 176 927 | 5 615 978 713 | 6 905 176 927 | 5 615 978 713 | 5 499 920 537 | 97,93%
Programme : 302 APPUI A LA
RELANCE ÉCONOMIQUE
POUR L'ACCELERATION DE
LA CROISSANCE | 10 371 460 186 | 9 224 504 739 | 10 371 460 186 | 9 224 504 739 | 9 130 135 882 | 98,98%
Programme : 304
RENFORCEMENT DE LA
PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET
INTENSIFICATION DES
ACTIONS D'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE | 30 231 462 899 | 54 569 589 413 | 27 938 068 742 | 52 276 195 256 | 52 227 201 012 | 99,91%
Programme : 303
RENFORCEMENT DU
PARTENARIAT AU
DEVELOPPEMENT ET DE
L'INTEGRATION REGIONALE | 3 250 847 298 | 3 252 590 101 | 3 250 847 298 | 3 252 590 101 | 3 020 350 127 | 92,86%
Chapitre Budgétaire : 23
TOURISME ET LOISIRS | 9 546 000 000 | 9 120 702 979 | 9 546 000 000 | 9 120 702 979 | 8 765 884 705 | 96,11%
Programme : 317
DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE
DE TOURISME ET DES LOISIRS | 5 583 735 000 | 5 414 124 708 | 5 583 735 000 | 5 414 124 708 | 5 066 416 247 | 93,58%
Programme : 318 PROMOTION
DU TOURISME ET DES LOISIRS | 1 237 652 000 | 1 057 856 417 | 1 237 652 000 | 1 057 856 417 | 1 057 210 301 | 99,94%
Page 11 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme : 320
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR TOURISME ET
LOISIRS
2 724 613 000 2 648 721 854 2 724 613 000 2 648 721 854 2 642 258 157 99,76%
Chapitre Budgétaire : 25
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
364 464 566 043 343 086 756 736 365 639 630 043 344 261 820 736 339 793 318 255 98,70%
Programme : 334
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
29 049 500 000 66 451 064 390 29 049 500 000 66 451 064 390 64 052 552 205 96,39%
Programme : 333
INTENSIFICATION DE LA
PROFESSIONNALISATION ET
OPTIMISATION DE LA
FORMATION DANS LE SOUS
SECTEUR DES
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
64 626 230 043 47 938 772 335 64 576 230 043 47 888 772 335 47 797 133 028 99,81%
Programme : 331
RENFORCEMENT DE L'ACCES
A L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
62 657 036 000 39 346 144 516 63 882 100 000 40 571 208 516 38 619 148 495 95,19%
Programme : 332
AMELIORATION DE LA
QUALITE DE L'EDUCATION ET
DE LA VIE EN MILIEU ET DE
LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE
DANS LE SOUS-SECTEUR DES
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
208 131 800 000 189 350 775 495 208 131 800 000 189 350 775 495 189 324 484 527 99,99%
Chapitre Budgétaire : 26
JEUNESSE ET EDUCATION
CIVIQUE
16 144 979 815 15 736 590 161 15 844 122 815 15 435 733 161 15 114 400 894 97,92%
Programme : 347 INSERTION
SOCIOECONOMIQUE DES
JEUNES
6 237 644 490 5 536 213 420 5 936 787 490 5 235 356 420 5 159 501 723 98,55%
Programme : 346 EDUCATION
CIVIQUE ET INTEGRATION
NATIONALE
5 572 125 000 5 795 488 904 5 572 125 000 5 795 488 904 5 713 445 364 98,58%
Programme : 348
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR JEUNESSE ET
EDUCATION CIVIQUE
4 335 210 325 4 404 887 837 4 335 210 325 4 404 887 837 4 241 453 807 96,29%
Chapitre budgétaire : 27
DECENTRALISATION ET
DEVELOPPEMENT LOCAL
12 159 834 886 5 120 850 903 12 109 834 886 5 070 850 903 3 710 632 201 73,18%
programme 351:
APPRONFONDISSEMENT DU
PROCESSUS DE
DECENTRALISATION
8 343 834 886 1 140 833 303 8 293 834 886 1 090 833 303 1 045 281 729 95,82%
Programme 352: PROMOTION
DU DEVELOPPEMENT LOCAL
1 108 000 000 300 000 000 1 108 000 000 300 000 000 300 000 000 100,00%
Page 12 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERV.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme 350:
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU
MINISTERE DE LA
DECENTRALISATION ET DU
DEVELOPPEMENT LOCAL
2 708 000 000
3 680 017 600
2 708 000 000
3 680 017 600
2 365 350 472
64,28%
Chapitre Budgétaire : 28
ENVIRONNEMENT,
PROTECTION NATURE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
8 042 065 000
6 198 165 374
8 042 065 000
6 198 165 374
5 959 911 277
96,16%
Programme : 361 LUTTE
CONTRE LA
DÉSERTIFICATION ET LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
2 273 855 000
2 235 218 549
2 273 855 000
2 235 218 549
2 178 542 982
97,46%
Programme : 362 GESTION
DURABLE DE LA
BIODIVERSITÉ
1 918 792 000
1 123 540 550
1 918 792 000
1 123 540 550
1 094 083 469
97,38%
Programme : 363 LUTTE
CONTRE LES POLLUTIONS ET
LES NUISANCES ET
SUBSTANCES CHIMIQUES
NOCIVES ET/OU
DANGEREUSES
1 647 735 000
994 626 569
1 647 735 000
994 626 569
966 403 918
97,16%
Programme : 364
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR ENVIRONNEMENT,
PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
2 201 683 000
1 844 779 706
2 201 683 000
1 844 779 706
1 720 880 908
93,28%
Chapitre Budgétaire : 29
INDUSTRIE MINES ET
DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
10 409 000 000
8 555 526 635
10 409 000 000
8 555 526 635
8 518 992 195
99,57%
Programme : 379
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR INDUSTRIE, MINES
ET DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE
3 502 077 000
2 614 669 202
3 502 077 000
2 614 669 202
2 595 596 563
99,27%
Programme : 376
VALORISATION DES
RESSOURCES MINIERES ET
GEOLOGIQUES
4 627 709 000
3 930 358 750
4 627 709 000
3 930 358 750
3 928 347 378
99,95%
Programme : 377
DIVERSIFICATION ET
AMELIORATION DE LA
COMPETITIVITE DES FILIERES
INDUSTRIELLES
1 747 915 000
1 543 725 311
1 747 915 000
1 543 725 311
1 528 324 889
99,00%
Programme : 378
VALORISATION DES
INVENTIONS, INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS
DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE
531 299 000
466 773 372
531 299 000
466 773 372
466 723 365
99,99%
Page 13 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 30
AGRICULTURE ET
DEVELOPPEMENT RURAL
89 237 484 668
82 635 624 066
88 467 484 668
81 865 624 066
79 454 721 483
97,06%
Programme : 393
MODERNISATION DES
1NFRASTRUCTURES DU
MONDE RURAL ET DE
PRODUCTION
21 453 500 000
15 659 652 607
21 253 500 000
15 459 652 607
13 699 454 121
88,61%
Programme : 394 GESTION
DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES SPECIFIQUES A
L'AGRICULTURE
4 728 745 000
4 306 272 570
4 728 745 000
4 306 272 570
4 295 952 565
99,76%
Programme : 392
AMELIORATION DE LA
PRODUCTIVITÉ ET
COMPÉTIVITÉ DES FILIÈRES
AGRICOLES
43 525 649 668
44 473 998 344
43 525 649 668
44 473 998 344
44 023 668 158
98,99%
Programme : 391
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR AGRICULTURE
ET DEVELOPPEMENT RURAL
19 529 590 000
18 195 700 545
18 959 590 000
17 625 700 545
17 435 646 639
98,92%
Chapitre Budgétaire : 31
ELEVAGE ET INDUSTRIES
ANIMALES
36 962 213 824
28 041 437 896
36 962 213 824
28 041 437 896
27 503 426 193
98,08%
Programme : 406
DÉVELOPPEMENT DES
PRODUCTIONS ET DES
INDUSTRIES ANIMALES
20 796 948 824
13 069 095 129
20 796 948 824
13 069 095 129
12 926 426 168
98,91%
Programme : 407
AMELIORATION DE LA
COUVERTURE SANITAIRE DES
CHEPTELS ET DE LA LUTTE
CONTRE LES ZOONOSES
4 556 250 000
4 393 935 692
4 556 250 000
4 393 935 692
4 137 056 693
94,15%
Programme : 409
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR ELEVAGE,
PECHES ET INDUSTRIES
ANIMALES
8 848 891 000
7 868 962 778
8 848 891 000
7 868 962 778
7 768 123 746
98,72%
Programme : 408
DÉVELOPPEMENT DES
PRODUCTIONS
HALIEUTIQUES
2 760 124 000
2 709 444 297
2 760 124 000
2 709 444 297
2 671 819 586
98,61%
Chapitre Budgétaire : 32
EAU ET ENERGIE
201 455 093 146
185 249 947 526
193 229 642 146
177 024 496 526
175 120 018 397
98,92%
Programme : 424
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS- SECTEUR EAU ET
ENERGIE :
4 025 373 500
3 505 741 316
4 085 373 500
3 565 741 316
3 470 020 896
97,32%
Programme : 423 ACCES A
L'EAU POTABLE ET A
L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
61 846 549 367
41 241 496 285
61 575 610 367
40 970 557 285
39 791 813 660
97,12%
Programme 421 OFFRE
D'ENERGIE
93 312 997 053
101 167 774 896
86 312 997 053
94 167 774 896
94 126 434 148
99,96%
Programme : 422 ACCES A
L'ENERGIE
42 270 173 226
39 334 935 029
41 255 661 226
38 320 423 029
37 731 749 693
98,46%
Page 14 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 33
FORETS ET FAUNE
23 331 595 013
16 855 895 828
20 269 014 013
13 793 314 828
13 621 985 134
98,76%
Programme : 961
AMÉNAGEMENT ET
RENOUVELLEMENT DE LA
RESSOURCE FORESTIERE
8 300 699 463
4 756 216 954
8 176 147 463
4 631 664 954
4 563 728 510
98,53%
Programme : 962
SÉCURISATION ET
VALORISATION DES
RESSOURCES FAUNIQUES ET
DES AIRES PROTÉGÉES
6 168 190 550
4 470 971 750
6 168 190 550
4 470 971 750
4 470 971 750
100,00%
Programme : 963
VALORISATION DES
RESSOURCES FORESTIÈRES
LIGNEUSES ET NON
LIGNEUSES
5 514 129 000
5 184 171 916
2 576 100 000
2 246 142 916
2 188 243 982
97,42%
Programme : 960
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR FORET ET
FAUNE
3 348 576 000
2 444 535 208
3 348 576 000
2 444 535 208
2 399 040 892
98,14%
Chapitre Budgétaire : 35
EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
22 338 458 000
17 750 564 916
20 873 483 000
16 285 589 916
15 944 522 352
97,91%
Programme : 452 PROMOTION
DE L'EMPLOI DECENT
1 842 007 000
1 518 864 826
1 842 007 000
1 518 864 826
1 518 179 527
99,95%
Programme : 453
DEVELOPPEMENT DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
14 737 764 000
10 435 021 727
14 672 764 000
10 370 021 727
10 164 924 835
98,02%
Programme : 454
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR EMPLOI ET
FORMATION
PROFESSIONNELLE
5 758 687 000
5 796 678 363
4 358 712 000
4 396 703 363
4 261 417 990
96,92%
Chapitre Budgétaire : 36
TRAVAUX PUBLICS
412 593 678 530
390 742 512 440
354 622 026 826
332 771 660 736
327 335 544 904
98,37%
Programme : 467
CONSTRUCTION DES ROUTES
ET DES AUTRES
INFRASTRUCTURES
281 138 727 081
299 624 640 187
228 692 612 180
247 179 325 286
243 993 672 278
98,71%
Programme : 468
REHABILITATION,
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES ROUTES ET
DES AUTRES
INFRASTRUCTURES
103 244 270 249
69 026 938 746
102 296 733 446
68 079 401 943
66 563 309 401
97,77%
Programme : 469
REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES DES
INFRASTRUCTURES
14 312 765 800
9 660 245 903
9 804 765 800
5 152 245 903
4 417 875 621
85,75%
Programme : 470
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR TRAVAUX PUBLICS
13 897 915 400
12 430 687 604
13 827 915 400
12 360 687 604
12 360 687 604
100,00%
Chapitre Budgétaire : 37
DOMAINES ET AFFAIRES
FONCIERES
19 416 577 000
16 423 261 167
18 550 500 000
15 557 184 167
15 434 130 329
99,21%
Programme : 481
MODERNISATION DU
CADASTRE
5 350 388 000
3 771 874 426
4 964 311 000
3 385 797 426
3 345 556 757
98,81%
Page 15 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme : 482 PROTECTION
ET DÉVELOPPEMENT DU
PATRIMOINE DE L'ETAT | 7 397 713 000 | 7 297 663 010 | 7 277 713 000 | 7 177 663 010 | 7 104 939 465 | 98,99%
Programme : 483
CONSTITUTION DES
RESERVES FONCIÈRES ET
LOTISSEMENT DES TERRAINS
DOMANIAUX | 2 675 011 000 | 2 029 592 759 | 2 675 011 000 | 2 029 592 759 | 2 029 592 759 | 100,00%
Programme : 484
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DU DOMAINE,
CADASTRE ET AFFAIRES
FONCIERES | 3 993 465 000 | 3 324 130 972 | 3 633 465 000 | 2 964 130 972 | 2 954 041 348 | 99,66%
Chapitre Budgétaire : 38
DEVELOPPEMENT URBAIN
ET HABITAT | 106 251 073 000 | 90 942 040 600 | 92 070 000 000 | 76 760 967 600 | 72 573 531 076 | 94,54%
Programme : 499
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR URBAIN | 7 660 354 000 | 7 352 284 054 | 7 356 054 000 | 7 047 984 054 | 6 848 631 976 | 97,17%
Programme : 496
DEVELOPPEMENT DE
L'HABITAT | 43 226 846 000 | 24 618 879 089 | 39 927 651 000 | 21 319 684 089 | 20 492 814 273 | 96,12%
Programme : 497
AMELIORATION DE
L'ENVIRONNEMENT URBAIN | 19 597 799 000 | 27 440 738 500 | 18 481 543 000 | 26 324 482 500 | 25 912 597 132 | 98,44%
Programme : 498
DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT URBAIN (PDITU) | 35 766 074 000 | 31 530 138 957 | 26 304 752 000 | 22 068 816 957 | 19 319 487 695 | 87,54%
Chapitre budgétaire : 39
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, ECONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE | 11 010 719 000 | 10 011 549 350 | 11 010 719 000 | 10 011 549 350 | 9 811 571 326 | 98,00%
Programme : 511 PROMOTION
DE L'INITIATIVE PRIVEE ET
AMÉLIORATION DE LA
COMPÉTITIVITÉ DES PME | 3 466 761 000 | 3 256 034 631 | 3 466 761 000 | 3 256 034 631 | 3 255 061 178 | 99,97%
Programme : 513 PROMOTION
DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
DE L'ARTISANAT | 3 585 200 000 | 3 306 843 245 | 3 585 200 000 | 3 306 843 245 | 3 270 883 355 | 98,91%
Programme : 514
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES, DE
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE
L'ARTISANAT | 3 958 758 000 | 3 448 671 474 | 3 958 758 000 | 3 448 671 474 | 3 285 626 793 | 95,27%
Chapitre Budgétaire : 40
SANTE PUBLIQUE | 181 287 440 697 | 134 497 368 593 | 178 250 835 697 | 131 460 763 593 | 129 247 683 715 | 98,32%
Programme : 530
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SECTEUR SANTE | 40 809 363 091 | 28 824 147 431 | 39 810 563 091 | 27 825 347 431 | 27 413 999 841 | 98,52%
Programme : 526 PRISE EN
CHARGE DES CAS | 74 679 075 811 | 45 489 836 080 | 72 641 270 811 | 43 452 031 080 | 41 660 334 586 | 95,88%
Programme : 527 PREVENTION
DE LA MALADIE | 53 187 353 663 | 50 445 964 057 | 53 187 353 663 | 50 445 964 057 | 50 445 964 057 | 100,00%
Programme : 528 PROMOTION
DE LA SANTE | 12 611 648 132 | 9 737 421 025 | 12 611 648 132 | 9 737 421 025 | 9 727 385 231 | 99,90%
Page 16 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPYProgramme : 482 PROTECTION
ET DÉVELOPPEMENT DU
PATRIMOINE DE L'ETAT
7 397 713 000 7 297 663 010 7 277 713 000 7 177 663 010 7 104 939 465 98,99%
Programme : 483
CONSTITUTION DES
RESERVES FONCIÈRES ET
LOTISSEMENT DES TERRAINS
DOMANIAUX
2 675 011 000 2 029 592 759 2 675 011 000 2 029 592 759 2 029 592 759 100,00%
Programme : 484
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DU DOMAINE,
CADASTRE ET AFFAIRES
FONCIERES
3 993 465 000 3 324 130 972 3 633 465 000 2 964 130 972 2 954 041 348 99,66%
Chapitre Budgétaire : 38
DEVELOPPEMENT URBAIN
ET HABITAT
106 251 073 000 90 942 040 600 92 070 000 000 76 760 967 600 72 573 531 076 94,54%
Programme : 499
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR URBAIN
7 660 354 000 7 352 284 054 7 356 054 000 7 047 984 054 6 848 631 976 97,17%
Programme : 496
DEVELOPPEMENT DE
L'HABITAT
43 226 846 000 24 618 879 089 39 927 651 000 21 319 684 089 20 492 814 273 96,12%
Programme : 497
AMELIORATION DE
L'ENVIRONNEMENT URBAIN
19 597 799 000 27 440 738 500 18 481 543 000 26 324 482 500 25 912 597 132 98,44%
Programme : 498
DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT URBAIN (PDITU)
35 766 074 000 31 530 138 957 26 304 752 000 22 068 816 957 19 319 487 695 87,54%
Chapitre budgétaire : 39
PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, ECONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
11 010 719 000 10 011 549 350 11 010 719 000 10 011 549 350 9 811 571 326 98,00%
Programme : 511 PROMOTION
DE L'INITIATIVE PRIVEE ET
AMÉLIORATION DE LA
COMPÉTITIVITÉ DES PME
3 466 761 000 3 256 034 631 3 466 761 000 3 256 034 631 3 255 061 178 99,97%
Programme : 513 PROMOTION
DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
DE L'ARTISANAT
3 585 200 000 3 306 843 245 3 585 200 000 3 306 843 245 3 270 883 355 98,91%
Programme : 514
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES, DE
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE
L'ARTISANAT
3 958 758 000 3 448 671 474 3 958 758 000 3 448 671 474 3 285 626 793 95,27%
Chapitre Budgétaire : 40
SANTE PUBLIQUE
181 287 440 697 134 497 368 593 178 250 835 697 131 460 763 593 129 247 683 715 98,32%
Programme : 530
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SECTEUR SANTE
40 809 363 091 28 824 147 431 39 810 563 091 27 825 347 431 27 413 999 841 98,52%
Programme : 526 PRISE EN
CHARGE DES CAS
74 679 075 811 45 489 836 080 72 641 270 811 43 452 031 080 41 660 334 586 95,88%
Programme : 527 PREVENTION
DE LA MALADIE
53 187 353 663 50 445 964 057 53 187 353 663 50 445 964 057 50 445 964 057 100,00%
Programme : 528 PROMOTION
DE LA SANTE
12 611 648 132 9 737 421 025 12 611 648 132 9 737 421 025 9 727 385 231 99,90%
Page 16 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 41
TRAVAIL ET SECURITE
SOCIALE | 4 752 000 000 | 3 955 918 914 | 4 752 000 000 | 3 955 918 914 | 3 745 281 829 | 94,68%
Programme : 541 PROMOTION
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR LE GRAND NOMBRE | 176 000 000 | 150 609 990 | 176 000 000 | 150 609 990 | 150 610 826 | 100,00%
Programme : 542
AMELIORATION DE LA
PROTECTION DU TRAVAIL | 1 773 356 000 | 1 456 499 162 | 1 773 356 000 | 1 456 499 162 | 1 456 499 162 | 100,00%
Programme : 543
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR TRAVAIL ET
SECURITE SOCIALE | 2 802 644 000 | 2 348 809 762 | 2 802 644 000 | 2 348 809 762 | 2 138 171 841 | 91,03%
Chapitre Budgétaire : 42
AFFAIRES SOCIALES | 8 200 000 000 | 7 511 447 505 | 7 759 000 000 | 7 070 447 505 | 6 988 483 118 | 98,84%
Programme : 570
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR DES AFFAIRES
SOCIALES. | 3 048 906 000 | 3 441 584 454 | 3 048 906 000 | 3 441 584 454 | 3 431 347 367 | 99,70%
Programme : 557 PROTECTION
SOCIALE ET PREVENTION DES
DEFICIENCES, DE
L'INADAPTATION SOCIALE,
DES RISQUES ET FLEAUX
SOCIAUX | 3 427 697 000 | 2 636 817 139 | 3 016 697 000 | 2 225 817 139 | 2 222 411 257 | 99,85%
Programme : 559 SOLIDARITE
NATIONALE ET JUSTICE
SOCIALE | 1 723 397 000 | 1 433 045 912 | 1 693 397 000 | 1 403 045 912 | 1 334 724 494 | 95,13%
Chapitre Budgétaire : 43
PROMOTION DE LA FEMME
ET DE LA FAMILLE | 6 072 000 000 | 5 457 407 973 | 6 072 000 000 | 5 457 407 973 | 5 246 381 989 | 96,13%
Programme : 575 PROMOTION
DE LA FEMME ET DU GENRE | 3 019 546 500 | 3 425 383 547 | 3 019 546 500 | 3 425 383 547 | 3 257 480 239 | 95,10%
Programme : 573
DEVELOPPEMENT DE LA
FAMILLE ET PROTECTION DES
DROITS DE L'ENFANT | 989 714 000 | 492 664 398 | 989 714 000 | 492 664 398 | 491 370 065 | 99,74%
Programme : 574 APPUI
INSTITUTIONNEL ET
GOUVERNANCE | 2 062 739 500 | 1 539 360 028 | 2 062 739 500 | 1 539 360 028 | 1 497 531 685 | 97,28%
Chapitre Budgétaire : 45
POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS | 46 845 000 000 | 35 037 830 904 | 46 845 000 000 | 35 037 830 904 | 34 785 541 660 | 99,28%
Programme : 586
DENSIFICATION DU RÉSEAU
ET AMÉLIORATION DE LA
COUVERTURE NATIONALE
POSTALE | 1 503 763 000 | 1 479 842 960 | 1 503 763 000 | 1 479 842 960 | 1 417 318 102 | 95,77%
Programme : 587
DÉVELOPPEMENT ET
OPTIMISATION DES RÉSEAUX
ET SERVICES DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
TIC | 42 213 534 000 | 30 790 892 673 | 42 213 534 000 | 30 790 892 673 | 30 641 686 599 | 99,52%
Page 17 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Programme : 588
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
3 127 703 000 2 767 095 271 3 127 703 000 2 767 095 271 2 726 536 959 98,53%
Chapitre Budgétaire : 46
TRANSPORTS
8 181 800 000 5 693 330 684 7 840 000 000 5 351 530 684 4 923 965 505 92,01%
Programme : 607
DEVELOPPEMENT ET
REHABILITATION DES
INFRASTRUCTURES DE BASE
3 294 354 252 2 338 356 200 3 294 354 252 2 338 356 200 2 312 649 842 98,90%
Programme : 602
AMÉLIORATION DU SYSTÈME
DE SÛRETÉ ET SECURITÉ DES
DIFFERENTS MODES DE
TRANSPORT
1 554 876 499 710 234 450 1 554 876 499 710 234 450 671 328 273 94,52%
Programme : 604
DEVELOPPEMENT ET
REHABILITATION DU RESEAU
METEOROLOGIQUE
NATIONAL
780 098 500 964 798 464 680 098 500 864 798 464 774 417 009 89,55%
Programme : 603
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR TRANSPORT
2 552 470 749 1 679 941 570 2 310 670 749 1 438 141 570 1 165 570 381 81,05%
Chapitre 49: CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 100,00%
Programme 615:
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 100,00%
Chapitre Budgétaire : 50
FONCTION PUBLIQUE ET DE
LA REFORME
ADMINISTRATIVE.
13 227 000 000 9 456 916 146 13 277 000 000 9 506 916 146 7 821 144 241 82,27%
Programme : 616
AMELIORATION DE LA
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DE L'ETAT
755 900 000 645 874 466 755 900 000 645 874 466 638 556 924 98,87%
Programme : 617
APPROFONDISSEMENT DE LA
REFORME ADMINISTRATIVE
306 400 000 288 314 812 306 400 000 288 314 812 284 664 561 98,73%
Programme : 618
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU
MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DE LA REFORME
ADMINISTRATIVE
12 164 700 000 8 522 726 868 12 214 700 000 8 572 726 868 6 897 922 756 80,46%
Chapitre Budgétaire : 51
ELECTIONS CAMEROON
9 476 000 000 9 451 000 000 9 476 000 000 9 451 000 000 9 451 000 000 100,00%
Programme : 631
COORDINATION ET
PILOTAGE DES ELECTIONS AU
CAMEROUN
9 476 000 000 9 451 000 000 9 476 000 000 9 451 000 000 9 451 000 000 100,00%
Chapitre Budgétaire : 52
COMMISSION NATIONALE
DROITS HOMMES ET DES
LIBERTES
1 155 000 000 924 990 000 1 155 000 000 924 990 000 915 000 000 98,92%
Programme : 646
COORDINATION ET
PILOTAGE DE LA CNDHL
1 155 000 000 924 990 000 1 155 000 000 924 990 000 915 000 000 98,92%
Page 18 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 53
SENAT
14 991 000 000 14 991 000 000 14 991 000 000 14 991 000 000 14 991 000 000 100,00%
Programme : 716
RENFORCEMENT DU
PROCESSUS LEGISLATIF
4 872 180 000 4 872 180 000 4 872 180 000 4 872 180 000 4 872 180 000 100,00%
Programme : 717
CONTRIBUTION A LA
CONSOLIDATION DU
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
DE L'ACTION
GOUVERNEMENTALE
3 329 820 000 3 329 820 000 3 329 820 000 3 329 820 000 3 329 820 000 100,00%
Programme : 718
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SENAT
6 789 000 000 6 789 000 000 6 789 000 000 6 789 000 000 6 789 000 000 100,00%
Chapitre budgétaire: 54
COMMISSION NATIONALE
POUR LA PROMOTION DU
BILINGUISME ET
MULTICULTURALISME
3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 100,00%
Programme : 735
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA
COMMISSION NATIONALE
POUR LA PROMOTION DU
BILINGUISME ET DU
MULTICULTURALISME
3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 100,00%
Chapitre Budgétaire : 55
PENSIONS
209 000 000 000 202 559 978 739 209 000 000 000 202 559 978 739 202 559 978 739 100,00%
Programme : 661 PENSIONS
209 000 000 000 202 559 978 739 209 000 000 000 202 559 978 739 202 559 978 739 100,00%
Chapitre Budgétaire : 56
DETTE PUBLIQUE
EXTERIEURE
343 000 000 000 366 357 887 008 343 000 000 000 366 357 887 008 366 357 887 008 100,00%
Programme : 667
REMBOURSEMENT DE LA
DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE
343 000 000 000 366 357 887 008 343 000 000 000 366 357 887 008 366 357 887 008 100,00%
Chapitre Budgétaire : 57
DETTE PUBLIQUE
INTERIEURE
713 000 000 000 685 606 810 091 713 000 000 000 685 606 810 091 668 626 406 217 97,52%
Programme : 673
REMBOURSEMENT DE LA
DETTE PUBLIQUE INTERIEURE
713 000 000 000 685 606 810 091 713 000 000 000 685 606 810 091 668 626 406 217 97,52%
Chapitre Budgétaire : 60
SUBVENTIONS ET
CONTRIBUTIONS
245 140 000 000 234 923 898 578 245 140 000 000 234 923 898 578 233 969 342 854 99,59%
Programme : 679
SUBVENTIONS ET
CONTRIBUTIONS
245 140 000 000 234 923 898 578 245 140 000 000 234 923 898 578 233 969 342 854 99,59%
Chapitre Budgétaire : 65
DEPENSES COMMUNES
336 314 224 540 471 593 526 052 336 314 224 540 471 592 726 052 461 260 403 876 97,81%
Programme : 685 DEPENSES
COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT
336 314 224 540 471 593 526 052 336 314 224 540 471 592 726 052 461 260 403 876 97,81%
Chapitre Budgétaire : 92
PARTICIPATIONS
28 787 392 279 39 780 827 336 28 787 392 279 39 780 827 336 39 734 287 777 99,88%
Programme : 697
PARTICIPATION DE L'ETAT
DANS LES ENTREPRISES
PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
28 787 392 279 39 780 827 336 28 787 392 279 39 780 827 336 39 734 287 777 99,88%
Page 19 sur 39
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Chapitre Budgétaire : 93
REHABILITATION/RESTRUCTURATION | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 8 527 041 025 | 94,62%
Programme : 703
REHABILITATION ET
RESTRUCTURATION DES
ENTREPRISES PUBLIQUES | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 8 527 041 025 | 94,62%
Chapitre Budgétaire : 94
INTERVENTIONS EN
INVESTISSEMENT | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 248 242 198 484 | 97,24%
Programme : 709
INTERVENTIONS EN
INVESTISSEMENT | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 248 242 198 484 | 97,24%
Chapitre Budgétaire : 95
REPORT | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 9 470 724 856 | 99,43%
Programme : 715 PRISE EN
CHARGE DES REPORTS DE
CREDITS | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 9 470 724 856 | 99,43%
TOTAL | 4 998 901 508 947 | 4 998 901 508 947 | 4 886 212 809 085 | 4 886 212 809 085 | 4 809 688 885 393 | 98,43%
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Page 20 sur 39Chapitre Budgétaire : 93
REHABILITATION/RESTRUCT
URATION
10 000 000 000 9 011 867 700 10 000 000 000 9 011 867 700 8 527 041 025 94,62%
Programme : 703
REHABILITATION ET
RESTRUCTURATION DES
ENTREPRISES PUBLIQUES
10 000 000 000 9 011 867 700 10 000 000 000 9 011 867 700 8 527 041 025 94,62%
Chapitre Budgétaire : 94
INTERVENTIONS EN
INVESTISSEMENT
231 455 812 263 255 275 989 271 231 455 812 263 255 275 989 271 248 242 198 484 97,24%
Programme : 709
INTERVENTIONS EN
INVESTISSEMENT
231 455 812 263 255 275 989 271 231 455 812 263 255 275 989 271 248 242 198 484 97,24%
Chapitre Budgétaire : 95
REPORT
10 000 000 000 9 525 165 621 10 000 000 000 9 525 165 621 9 470 724 856 99,43%
Programme : 715 PRISE EN
CHARGE DES REPORTS DE
CREDITS
10 000 000 000 9 525 165 621 10 000 000 000 9 525 165 621 9 470 724 856 99,43%
TOTAL
4 998 901 508 947 4 998 901 508 947 4 886 212 809 085 4 886 212 809 085 4 809 688 885 393 98,43%
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
Page 20 sur 39
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 5
Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
Lire une traduction automatique (non officielle) →
article 4 du Loi n°2019/022 du 24 décembre 2019 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2018
/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2019-022-du-24-dec-2019
Signaler une erreur dans ce texte
Nature du problème
Le texte ne correspond pas à la source
La date d’entrée en vigueur est inexacte
Numérotation ou structure incorrecte
Il manque quelque chose
Autre
Précisions (facultatif)
Envoyer
Le droit camerounais, trouvable et à jour.
Lex Cameroun n'est pas un conseil juridique. Les textes affichés proviennent du
corpus indiqué et portent leur statut de vérification.