Lex Cameroun

Loi n°2019/022 du 24 décembre 2019 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2018

ARTICLE 4

DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES: BASE AE ET CP Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice par programmes se déclinent comme suit : Programmes | AE (LR2018) | AE révisés | CP (LR 2018) | CP révisés | CP Ordonnancés | Taux CP Chapitre Budgétaire : 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 46 721 000 000 | 46 645 232 603 | 46 721 000 000 | 46 645 232 603 | 46 394 278 109 | 99,46% Programme : 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE | 21 106 462 000 | 17 547 056 280 | 21 106 462 000 | 17 547 056 280 | 17 382 856 381 | 99,06% Programme : 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE | 7 181 240 800 | 7 840 477 027 | 7 181 240 800 | 7 840 477 027 | 7 828 001 501 | 99,84% Programme : 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES | 18 433 297 200 | 21 257 699 296 | 18 433 297 200 | 21 257 699 296 | 21 183 420 227 | 99,65% Chapitre Budgétaire : 02 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE : SERVICES RATTACHES A LA PRC | 7 525 000 000 | 7 417 200 908 | 7 525 000 000 | 7 417 200 908 | 7 274 463 267 | 98,08% Programme : 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE | 744 739 000 | 654 794 508 | 744 739 000 | 654 794 508 | 654 794 502 | 100,00% Programme : 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE | 6 780 261 000 | 6 762 406 400 | 6 780 261 000 | 6 762 406 400 | 6 619 668 765 | 97,89% Page 5 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 03 ASSEMBLEE NATIONALE 20 224 000 000 20 224 000 000 20 224 000 000 20 224 000 000 20 224 000 000 100,00% Programme : 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 3 550 000 000 3 200 000 000 3 550 000 000 3 200 000 000 3 200 000 000 100,00% Programme : 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 15 474 364 000 16 274 364 000 15 474 364 000 16 274 364 000 16 274 364 000 100,00% Programme : 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE 1 199 636 000 749 636 000 1 199 636 000 749 636 000 749 636 000 100,00% Chapitre Budgétaire : 04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE 25 153 360 000 25 035 032 713 15 287 000 000 15 168 672 713 14 919 580 360 98,36% Programme : 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 1 848 330 000 1 851 126 053 1 848 330 000 1 851 126 053 1 818 750 691 98,25% Programme : 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE 23 305 030 000 23 183 906 660 13 438 670 000 13 317 546 660 13 100 829 669 98,37% Chapitre Budgétaire : 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 1 436 000 000 1 427 949 492 1 436 000 000 1 427 949 492 1 415 734 807 99,14% Programme : 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 1 260 000 000 1 258 042 050 1 260 000 000 1 258 042 050 1 245 827 365 99,03% Programme : 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 176 000 000 169 907 442 176 000 000 169 907 442 169 907 442 100,00% Chapitre Budgétaire : 06 RELATIONS EXTERIEURES 35 055 224 843 36 117 023 486 35 255 224 843 36 317 023 486 33 347 082 198 91,82% Programme : 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPERATION BILATERALE 15 661 604 000 13 278 262 466 15 661 604 000 13 278 262 466 11 242 052 559 84,67% Programme : 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 2 475 797 000 2 471 168 393 2 475 797 000 2 471 168 393 2 101 255 074 85,03% Programme : 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER 3 241 113 843 2 382 264 425 3 241 113 843 2 382 264 425 2 306 849 174 96,83% Page 6 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme : 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES 13 676 710 000 17 985 328 202 13 876 710 000 18 185 328 202 17 696 925 391 97,31% Chapitre Budgétaire : 07 ADMINISTRATION 33 136 896 138 31 586 106 787 32 324 082 138 30 773 292 787 29 949 013 596 97,32% Programme : 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE 3 664 302 138 3 401 247 501 3 664 302 138 3 401 247 501 3 384 969 651 99,52% Programme : 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 20 097 246 000 19 721 551 064 19 284 432 000 18 908 737 064 18 153 470 359 96,01% Programme : 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 9 375 348 000 8 463 308 222 9 375 348 000 8 463 308 222 8 410 573 586 99,38% Programme : 093 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION Chapitre Budgétaire : 08 JUSTICE 82 541 959 529 74 781 199 711 82 131 859 529 74 371 099 711 72 248 201 703 97,15% Programme : 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE 11 323 137 200 8 895 211 217 11 323 137 200 8 895 211 217 8 856 972 461 99,57% Programme : 108 AMELIORATION DE L'ACTIVITE JURIDICTIONNELLE 51 021 218 329 46 160 219 243 50 611 118 329 45 750 119 243 43 988 557 946 96,15% Programme : 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE 20 197 604 000 19 725 769 251 20 197 604 000 19 725 769 251 19 402 671 296 98,36% Chapitre Budgétaire : 09 COUR SUPREME 3 336 000 000 3 266 390 241 3 336 000 000 3 266 390 241 3 152 430 170 96,51% Programme : 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR COUR SUPREME 2 231 520 000 2 202 850 222 2 231 520 000 2 202 850 222 2 172 850 192 98,64% Programme : 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS 678 400 000 642 606 857 678 400 000 642 606 857 616 197 750 95,89% Programme : 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT 426 080 000 420 933 162 426 080 000 420 933 162 363 382 228 86,33% Page 7 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 10 MARCHES PUBLICS 17 189 000 000 15 467 730 797 17 189 000 000 15 467 730 797 15 177 718 139 98,13% Programme : 715 RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 4 835 700 000 4 181 338 439 4 835 700 000 4 181 338 439 3 983 670 492 95,27% Programme : 716 AMELIORATION DU CONTRÔLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 2 791 600 000 2 358 842 643 2 791 600 000 2 358 842 643 2 290 164 591 97,09% Programme : 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MARCHES PUBLICS 9 561 700 000 8 927 549 715 9 561 700 000 8 927 549 715 8 903 883 056 99,73% Chapitre Budgétaire : 11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT 6 262 000 000 5 788 238 453 5 382 000 000 4 908 238 453 4 762 680 740 97,03% Programme : 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS 1 882 500 000 1 539 715 713 1 882 500 000 1 539 715 713 1 469 617 561 95,45% Programme : 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES À LA FORTUNE PUBLIQUE 652 000 000 553 196 433 652 000 000 553 196 433 482 581 659 87,24% Programme : 138 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL 3 727 500 000 3 695 326 307 2 847 500 000 2 815 326 307 2 810 481 520 99,83% Chapitre Budgétaire : 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE 94 205 412 244 94 779 296 090 93 902 449 244 94 476 333 090 94 345 798 429 99,86% Programme : 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE 6 711 642 000 1 725 903 486 6 603 067 000 1 617 328 486 1 514 422 915 93,64% Programme : 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL 68 661 811 000 64 532 300 872 68 467 423 000 64 337 912 872 64 337 912 872 100,00% Programme : 154 RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTIERE 2 190 247 000 272 989 987 2 190 247 000 272 989 987 252 295 962 92,42% Programme : 155 REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT 16 641 712 244 28 248 101 745 16 641 712 244 28 248 101 745 28 241 166 680 99,98% Chapitre Budgétaire : 13 DEFENSE 260 353 969 360 253 548 453 342 259 399 459 360 252 593 943 342 251 573 190 214 99,60% Programme : 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR DEFENSE 44 954 165 000 35 227 655 239 44 954 165 000 35 227 655 239 34 906 920 189 99,09% Page 8 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme : 166 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DU TERRITOIRE | 145 308 436 360 | 163 238 226 914 | 144 701 926 360 | 162 631 716 914 | 162 339 745 936 | 99,82% Programme : 169 PARTICIPATION A L'ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT | 9 546 300 000 | 653 514 394 | 9 516 300 000 | 623 514 394 | 619 535 745 | 99,36% Programme : 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | 60 545 068 000 | 54 429 056 795 | 60 227 068 000 | 54 111 056 795 | 53 706 988 344 | 99,25% Chapitre Budgétaire : 14 ARTS ET CULTURE | 4 580 989 300 | 4 049 630 831 | 4 580 989 300 | 4 049 630 831 | 4 021 053 217 | 99,29% Programme : 181 CONSERVATION DE L'ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAISE | 550 700 000 | 482 032 459 | 550 700 000 | 482 032 459 | 471 517 012 | 97,82% Programme : 182 RENFORCEMENT DE L'APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS | 1 528 989 300 | 1 341 166 768 | 1 528 989 300 | 1 341 166 768 | 1 338 081 761 | 99,77% Programme : 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ARTS ET CULTURE | 2 501 300 000 | 2 226 431 604 | 2 501 300 000 | 2 226 431 604 | 2 211 454 444 | 99,33% Chapitre Budgétaire : 15 EDUCATION DE BASE | 211 020 398 800 | 203 834 862 863 | 210 553 398 800 | 203 367 862 863 | 201 696 782 468 | 99,18% Programme : 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR EDUCATION DE BASE | 27 803 312 000 | 21 752 518 510 | 27 336 312 000 | 21 285 518 510 | 21 202 324 814 | 99,61% Programme : 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE | 13 656 964 000 | 7 937 221 462 | 13 656 964 000 | 7 937 221 462 | 7 790 570 427 | 98,15% Programme : 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE | 167 303 601 800 | 173 796 238 715 | 167 303 601 800 | 173 796 238 715 | 172 383 490 038 | 99,19% Programme : 199 ALPHABETISATION | 2 256 521 000 | 348 884 176 | 2 256 521 000 | 348 884 176 | 320 397 189 | 91,83% Chapitre Budgétaire : 16 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | 179 409 792 719 | 212 287 135 039 | 179 305 498 718 | 212 182 841 038 | 211 595 278 853 | 99,72% Programme : 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | 6 273 643 000 | 6 251 363 959 | 6 169 349 000 | 6 147 069 959 | 6 032 718 706 | 98,14% Programme : 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF | 9 899 651 001 | 10 268 947 697 | 9 899 651 000 | 10 268 947 696 | 9 795 736 770 | 95,39% Programme : 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES | 163 236 498 718 | 195 766 823 383 | 163 236 498 718 | 195 766 823 383 | 195 766 823 377 | 100,00% Page 9 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 17 COMMUNICATION | 4 390 000 000 | 4 358 847 941 | 4 390 000 000 | 4 358 847 941 | 4 344 036 601 | 99,66% Programme : 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION | 2 378 450 000 | 2 112 388 262 | 2 378 450 000 | 2 112 388 262 | 2 111 887 734 | 99,98% Programme : 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR COMMUNICATION | 2 011 550 000 | 2 246 459 679 | 2 011 550 000 | 2 246 459 679 | 2 232 148 867 | 99,36% Chapitre Budgétaire : 18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 64 329 381 000 | 74 829 304 440 | 61 401 000 000 | 71 900 923 440 | 71 449 190 034 | 99,37% Programme : 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 51 168 364 000 | 63 272 553 140 | 51 168 364 000 | 63 272 553 140 | 62 829 627 234 | 99,30% Programme : 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 8 003 130 000 | 7 518 565 660 | 6 948 900 000 | 6 464 335 660 | 6 458 728 160 | 99,91% Programme : 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES | 4 025 372 000 | 3 891 857 905 | 2 151 221 000 | 2 017 706 905 | 2 014 506 905 | 99,84% Programme : 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION UNIVERSITAIRE | 1 132 515 000 | 146 327 735 | 1 132 515 000 | 146 327 735 | 146 327 735 | 100,00% Chapitre Budgétaire : 19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION | 10 300 000 000 | 10 283 824 563 | 10 300 000 000 | 10 283 824 563 | 9 359 651 674 | 91,01% Programme : 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION | 3 378 839 000 | 3 362 663 563 | 3 378 839 000 | 3 362 663 563 | 2 821 267 426 | 83,90% Programme : 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION | 6 921 161 000 | 6 921 161 000 | 6 921 161 000 | 6 921 161 000 | 6 538 384 248 | 94,47% Chapitre Budgétaire : 20 FINANCES | 61 885 293 000 | 58 184 169 136 | 57 676 293 000 | 53 975 169 136 | 53 174 408 093 | 98,52% Programme : 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSITITUTIONNEL AU MINFI Programme : | 20 930 979 000 | 19 193 125 464 | 16 595 979 000 | 14 858 125 464 | 14 616 963 976 | 98,38% 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L'ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL | 18 433 637 500 | 14 177 663 742 | 18 433 637 500 | 14 177 663 742 | 14 177 663 742 | 100,00% Page 10 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPYChapitre Budgétaire : 17 COMMUNICATION 4 390 000 000 4 358 847 941 4 390 000 000 4 358 847 941 4 344 036 601 99,66% Programme : 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION 2 378 450 000 2 112 388 262 2 378 450 000 2 112 388 262 2 111 887 734 99,98% Programme : 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR COMMUNICATION 2 011 550 000 2 246 459 679 2 011 550 000 2 246 459 679 2 232 148 867 99,36% Chapitre Budgétaire : 18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 64 329 381 000 74 829 304 440 61 401 000 000 71 900 923 440 71 449 190 034 99,37% Programme : 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 51 168 364 000 63 272 553 140 51 168 364 000 63 272 553 140 62 829 627 234 99,30% Programme : 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 8 003 130 000 7 518 565 660 6 948 900 000 6 464 335 660 6 458 728 160 99,91% Programme : 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES 4 025 372 000 3 891 857 905 2 151 221 000 2 017 706 905 2 014 506 905 99,84% Programme : 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION UNIVERSITAIRE 1 132 515 000 146 327 735 1 132 515 000 146 327 735 146 327 735 100,00% Chapitre Budgétaire : 19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 10 300 000 000 10 283 824 563 10 300 000 000 10 283 824 563 9 359 651 674 91,01% Programme : 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION 3 378 839 000 3 362 663 563 3 378 839 000 3 362 663 563 2 821 267 426 83,90% Programme : 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION 6 921 161 000 6 921 161 000 6 921 161 000 6 921 161 000 6 538 384 248 94,47% Chapitre Budgétaire : 20 FINANCES 61 885 293 000 58 184 169 136 57 676 293 000 53 975 169 136 53 174 408 093 98,52% Programme : 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSITITUTIONNEL AU MINFI Programme : 20 930 979 000 19 193 125 464 16 595 979 000 14 858 125 464 14 616 963 976 98,38% 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L'ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL 18 433 637 500 14 177 663 742 18 433 637 500 14 177 663 742 14 177 663 742 100,00% Page 10 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme : 272 GESTION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT ET DE LA DETTE, COMPTABILITE PUBLIQUE ET FINANCEMENT DE L'ECONOMIE | 15 193 700 000 | 19 010 721 461 | 15 319 700 000 | 19 136 721 461 | 18 583 827 599 | 97,11% Programme : 274 MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L'ETAT | 7 326 976 500 | 5 802 658 469 | 7 326 976 500 | 5 802 658 469 | 5 795 952 776 | 99,88% Chapitre Budgétaire : 21 COMMERCE | 8 938 877 000 | 8 342 628 853 | 8 766 000 000 | 8 169 751 853 | 7 960 361 550 | 97,44% Programme : 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS | 417 733 000 | 279 161 147 | 417 733 000 | 279 161 147 | 277 961 656 | 99,57% Programme : 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR | 4 292 820 000 | 4 282 298 919 | 4 267 820 000 | 4 257 298 919 | 4 102 561 721 | 96,37% Programme : 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE | 4 228 324 000 | 3 781 168 787 | 4 080 447 000 | 3 633 291 787 | 3 579 838 173 | 98,53% Chapitre Budgétaire : 22 ECONOMIE, PLANNIFICATION. ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. | 50 758 947 310 | 72 662 662 966 | 48 465 553 153 | 70 369 268 809 | 69 877 607 558 | 99,30% Programme : 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 6 905 176 927 | 5 615 978 713 | 6 905 176 927 | 5 615 978 713 | 5 499 920 537 | 97,93% Programme : 302 APPUI A LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE | 10 371 460 186 | 9 224 504 739 | 10 371 460 186 | 9 224 504 739 | 9 130 135 882 | 98,98% Programme : 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 30 231 462 899 | 54 569 589 413 | 27 938 068 742 | 52 276 195 256 | 52 227 201 012 | 99,91% Programme : 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L'INTEGRATION REGIONALE | 3 250 847 298 | 3 252 590 101 | 3 250 847 298 | 3 252 590 101 | 3 020 350 127 | 92,86% Chapitre Budgétaire : 23 TOURISME ET LOISIRS | 9 546 000 000 | 9 120 702 979 | 9 546 000 000 | 9 120 702 979 | 8 765 884 705 | 96,11% Programme : 317 DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE TOURISME ET DES LOISIRS | 5 583 735 000 | 5 414 124 708 | 5 583 735 000 | 5 414 124 708 | 5 066 416 247 | 93,58% Programme : 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS | 1 237 652 000 | 1 057 856 417 | 1 237 652 000 | 1 057 856 417 | 1 057 210 301 | 99,94% Page 11 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme : 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS 2 724 613 000 2 648 721 854 2 724 613 000 2 648 721 854 2 642 258 157 99,76% Chapitre Budgétaire : 25 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 364 464 566 043 343 086 756 736 365 639 630 043 344 261 820 736 339 793 318 255 98,70% Programme : 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 29 049 500 000 66 451 064 390 29 049 500 000 66 451 064 390 64 052 552 205 96,39% Programme : 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 64 626 230 043 47 938 772 335 64 576 230 043 47 888 772 335 47 797 133 028 99,81% Programme : 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 62 657 036 000 39 346 144 516 63 882 100 000 40 571 208 516 38 619 148 495 95,19% Programme : 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 208 131 800 000 189 350 775 495 208 131 800 000 189 350 775 495 189 324 484 527 99,99% Chapitre Budgétaire : 26 JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 16 144 979 815 15 736 590 161 15 844 122 815 15 435 733 161 15 114 400 894 97,92% Programme : 347 INSERTION SOCIOECONOMIQUE DES JEUNES 6 237 644 490 5 536 213 420 5 936 787 490 5 235 356 420 5 159 501 723 98,55% Programme : 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE 5 572 125 000 5 795 488 904 5 572 125 000 5 795 488 904 5 713 445 364 98,58% Programme : 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 4 335 210 325 4 404 887 837 4 335 210 325 4 404 887 837 4 241 453 807 96,29% Chapitre budgétaire : 27 DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 12 159 834 886 5 120 850 903 12 109 834 886 5 070 850 903 3 710 632 201 73,18% programme 351: APPRONFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION 8 343 834 886 1 140 833 303 8 293 834 886 1 090 833 303 1 045 281 729 95,82% Programme 352: PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL 1 108 000 000 300 000 000 1 108 000 000 300 000 000 300 000 000 100,00% Page 12 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERV. COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme 350: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 2 708 000 000 3 680 017 600 2 708 000 000 3 680 017 600 2 365 350 472 64,28% Chapitre Budgétaire : 28 ENVIRONNEMENT, PROTECTION NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 8 042 065 000 6 198 165 374 8 042 065 000 6 198 165 374 5 959 911 277 96,16% Programme : 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 2 273 855 000 2 235 218 549 2 273 855 000 2 235 218 549 2 178 542 982 97,46% Programme : 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ 1 918 792 000 1 123 540 550 1 918 792 000 1 123 540 550 1 094 083 469 97,38% Programme : 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES 1 647 735 000 994 626 569 1 647 735 000 994 626 569 966 403 918 97,16% Programme : 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2 201 683 000 1 844 779 706 2 201 683 000 1 844 779 706 1 720 880 908 93,28% Chapitre Budgétaire : 29 INDUSTRIE MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 10 409 000 000 8 555 526 635 10 409 000 000 8 555 526 635 8 518 992 195 99,57% Programme : 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 3 502 077 000 2 614 669 202 3 502 077 000 2 614 669 202 2 595 596 563 99,27% Programme : 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES 4 627 709 000 3 930 358 750 4 627 709 000 3 930 358 750 3 928 347 378 99,95% Programme : 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES 1 747 915 000 1 543 725 311 1 747 915 000 1 543 725 311 1 528 324 889 99,00% Programme : 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 531 299 000 466 773 372 531 299 000 466 773 372 466 723 365 99,99% Page 13 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 30 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 89 237 484 668 82 635 624 066 88 467 484 668 81 865 624 066 79 454 721 483 97,06% Programme : 393 MODERNISATION DES 1NFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION 21 453 500 000 15 659 652 607 21 253 500 000 15 459 652 607 13 699 454 121 88,61% Programme : 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE 4 728 745 000 4 306 272 570 4 728 745 000 4 306 272 570 4 295 952 565 99,76% Programme : 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET COMPÉTIVITÉ DES FILIÈRES AGRICOLES 43 525 649 668 44 473 998 344 43 525 649 668 44 473 998 344 44 023 668 158 98,99% Programme : 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 19 529 590 000 18 195 700 545 18 959 590 000 17 625 700 545 17 435 646 639 98,92% Chapitre Budgétaire : 31 ELEVAGE ET INDUSTRIES ANIMALES 36 962 213 824 28 041 437 896 36 962 213 824 28 041 437 896 27 503 426 193 98,08% Programme : 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES 20 796 948 824 13 069 095 129 20 796 948 824 13 069 095 129 12 926 426 168 98,91% Programme : 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES 4 556 250 000 4 393 935 692 4 556 250 000 4 393 935 692 4 137 056 693 94,15% Programme : 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 8 848 891 000 7 868 962 778 8 848 891 000 7 868 962 778 7 768 123 746 98,72% Programme : 408 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES 2 760 124 000 2 709 444 297 2 760 124 000 2 709 444 297 2 671 819 586 98,61% Chapitre Budgétaire : 32 EAU ET ENERGIE 201 455 093 146 185 249 947 526 193 229 642 146 177 024 496 526 175 120 018 397 98,92% Programme : 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS- SECTEUR EAU ET ENERGIE : 4 025 373 500 3 505 741 316 4 085 373 500 3 565 741 316 3 470 020 896 97,32% Programme : 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE 61 846 549 367 41 241 496 285 61 575 610 367 40 970 557 285 39 791 813 660 97,12% Programme 421 OFFRE D'ENERGIE 93 312 997 053 101 167 774 896 86 312 997 053 94 167 774 896 94 126 434 148 99,96% Programme : 422 ACCES A L'ENERGIE 42 270 173 226 39 334 935 029 41 255 661 226 38 320 423 029 37 731 749 693 98,46% Page 14 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 33 FORETS ET FAUNE 23 331 595 013 16 855 895 828 20 269 014 013 13 793 314 828 13 621 985 134 98,76% Programme : 961 AMÉNAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE 8 300 699 463 4 756 216 954 8 176 147 463 4 631 664 954 4 563 728 510 98,53% Programme : 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES 6 168 190 550 4 470 971 750 6 168 190 550 4 470 971 750 4 470 971 750 100,00% Programme : 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES 5 514 129 000 5 184 171 916 2 576 100 000 2 246 142 916 2 188 243 982 97,42% Programme : 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR FORET ET FAUNE 3 348 576 000 2 444 535 208 3 348 576 000 2 444 535 208 2 399 040 892 98,14% Chapitre Budgétaire : 35 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 22 338 458 000 17 750 564 916 20 873 483 000 16 285 589 916 15 944 522 352 97,91% Programme : 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT 1 842 007 000 1 518 864 826 1 842 007 000 1 518 864 826 1 518 179 527 99,95% Programme : 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 14 737 764 000 10 435 021 727 14 672 764 000 10 370 021 727 10 164 924 835 98,02% Programme : 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 5 758 687 000 5 796 678 363 4 358 712 000 4 396 703 363 4 261 417 990 96,92% Chapitre Budgétaire : 36 TRAVAUX PUBLICS 412 593 678 530 390 742 512 440 354 622 026 826 332 771 660 736 327 335 544 904 98,37% Programme : 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET DES AUTRES INFRASTRUCTURES 281 138 727 081 299 624 640 187 228 692 612 180 247 179 325 286 243 993 672 278 98,71% Programme : 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET DES AUTRES INFRASTRUCTURES 103 244 270 249 69 026 938 746 102 296 733 446 68 079 401 943 66 563 309 401 97,77% Programme : 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DES INFRASTRUCTURES 14 312 765 800 9 660 245 903 9 804 765 800 5 152 245 903 4 417 875 621 85,75% Programme : 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR TRAVAUX PUBLICS 13 897 915 400 12 430 687 604 13 827 915 400 12 360 687 604 12 360 687 604 100,00% Chapitre Budgétaire : 37 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 19 416 577 000 16 423 261 167 18 550 500 000 15 557 184 167 15 434 130 329 99,21% Programme : 481 MODERNISATION DU CADASTRE 5 350 388 000 3 771 874 426 4 964 311 000 3 385 797 426 3 345 556 757 98,81% Page 15 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme : 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT | 7 397 713 000 | 7 297 663 010 | 7 277 713 000 | 7 177 663 010 | 7 104 939 465 | 98,99% Programme : 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENT DES TERRAINS DOMANIAUX | 2 675 011 000 | 2 029 592 759 | 2 675 011 000 | 2 029 592 759 | 2 029 592 759 | 100,00% Programme : 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR DU DOMAINE, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES | 3 993 465 000 | 3 324 130 972 | 3 633 465 000 | 2 964 130 972 | 2 954 041 348 | 99,66% Chapitre Budgétaire : 38 DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT | 106 251 073 000 | 90 942 040 600 | 92 070 000 000 | 76 760 967 600 | 72 573 531 076 | 94,54% Programme : 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR URBAIN | 7 660 354 000 | 7 352 284 054 | 7 356 054 000 | 7 047 984 054 | 6 848 631 976 | 97,17% Programme : 496 DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT | 43 226 846 000 | 24 618 879 089 | 39 927 651 000 | 21 319 684 089 | 20 492 814 273 | 96,12% Programme : 497 AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN | 19 597 799 000 | 27 440 738 500 | 18 481 543 000 | 26 324 482 500 | 25 912 597 132 | 98,44% Programme : 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU) | 35 766 074 000 | 31 530 138 957 | 26 304 752 000 | 22 068 816 957 | 19 319 487 695 | 87,54% Chapitre budgétaire : 39 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | 11 010 719 000 | 10 011 549 350 | 11 010 719 000 | 10 011 549 350 | 9 811 571 326 | 98,00% Programme : 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME | 3 466 761 000 | 3 256 034 631 | 3 466 761 000 | 3 256 034 631 | 3 255 061 178 | 99,97% Programme : 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT | 3 585 200 000 | 3 306 843 245 | 3 585 200 000 | 3 306 843 245 | 3 270 883 355 | 98,91% Programme : 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT | 3 958 758 000 | 3 448 671 474 | 3 958 758 000 | 3 448 671 474 | 3 285 626 793 | 95,27% Chapitre Budgétaire : 40 SANTE PUBLIQUE | 181 287 440 697 | 134 497 368 593 | 178 250 835 697 | 131 460 763 593 | 129 247 683 715 | 98,32% Programme : 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE | 40 809 363 091 | 28 824 147 431 | 39 810 563 091 | 27 825 347 431 | 27 413 999 841 | 98,52% Programme : 526 PRISE EN CHARGE DES CAS | 74 679 075 811 | 45 489 836 080 | 72 641 270 811 | 43 452 031 080 | 41 660 334 586 | 95,88% Programme : 527 PREVENTION DE LA MALADIE | 53 187 353 663 | 50 445 964 057 | 53 187 353 663 | 50 445 964 057 | 50 445 964 057 | 100,00% Programme : 528 PROMOTION DE LA SANTE | 12 611 648 132 | 9 737 421 025 | 12 611 648 132 | 9 737 421 025 | 9 727 385 231 | 99,90% Page 16 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPYProgramme : 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT 7 397 713 000 7 297 663 010 7 277 713 000 7 177 663 010 7 104 939 465 98,99% Programme : 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENT DES TERRAINS DOMANIAUX 2 675 011 000 2 029 592 759 2 675 011 000 2 029 592 759 2 029 592 759 100,00% Programme : 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR DU DOMAINE, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 3 993 465 000 3 324 130 972 3 633 465 000 2 964 130 972 2 954 041 348 99,66% Chapitre Budgétaire : 38 DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 106 251 073 000 90 942 040 600 92 070 000 000 76 760 967 600 72 573 531 076 94,54% Programme : 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR URBAIN 7 660 354 000 7 352 284 054 7 356 054 000 7 047 984 054 6 848 631 976 97,17% Programme : 496 DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT 43 226 846 000 24 618 879 089 39 927 651 000 21 319 684 089 20 492 814 273 96,12% Programme : 497 AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN 19 597 799 000 27 440 738 500 18 481 543 000 26 324 482 500 25 912 597 132 98,44% Programme : 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU) 35 766 074 000 31 530 138 957 26 304 752 000 22 068 816 957 19 319 487 695 87,54% Chapitre budgétaire : 39 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 11 010 719 000 10 011 549 350 11 010 719 000 10 011 549 350 9 811 571 326 98,00% Programme : 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME 3 466 761 000 3 256 034 631 3 466 761 000 3 256 034 631 3 255 061 178 99,97% Programme : 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT 3 585 200 000 3 306 843 245 3 585 200 000 3 306 843 245 3 270 883 355 98,91% Programme : 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT 3 958 758 000 3 448 671 474 3 958 758 000 3 448 671 474 3 285 626 793 95,27% Chapitre Budgétaire : 40 SANTE PUBLIQUE 181 287 440 697 134 497 368 593 178 250 835 697 131 460 763 593 129 247 683 715 98,32% Programme : 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE 40 809 363 091 28 824 147 431 39 810 563 091 27 825 347 431 27 413 999 841 98,52% Programme : 526 PRISE EN CHARGE DES CAS 74 679 075 811 45 489 836 080 72 641 270 811 43 452 031 080 41 660 334 586 95,88% Programme : 527 PREVENTION DE LA MALADIE 53 187 353 663 50 445 964 057 53 187 353 663 50 445 964 057 50 445 964 057 100,00% Programme : 528 PROMOTION DE LA SANTE 12 611 648 132 9 737 421 025 12 611 648 132 9 737 421 025 9 727 385 231 99,90% Page 16 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 41 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE | 4 752 000 000 | 3 955 918 914 | 4 752 000 000 | 3 955 918 914 | 3 745 281 829 | 94,68% Programme : 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE GRAND NOMBRE | 176 000 000 | 150 609 990 | 176 000 000 | 150 609 990 | 150 610 826 | 100,00% Programme : 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL | 1 773 356 000 | 1 456 499 162 | 1 773 356 000 | 1 456 499 162 | 1 456 499 162 | 100,00% Programme : 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE | 2 802 644 000 | 2 348 809 762 | 2 802 644 000 | 2 348 809 762 | 2 138 171 841 | 91,03% Chapitre Budgétaire : 42 AFFAIRES SOCIALES | 8 200 000 000 | 7 511 447 505 | 7 759 000 000 | 7 070 447 505 | 6 988 483 118 | 98,84% Programme : 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES. | 3 048 906 000 | 3 441 584 454 | 3 048 906 000 | 3 441 584 454 | 3 431 347 367 | 99,70% Programme : 557 PROTECTION SOCIALE ET PREVENTION DES DEFICIENCES, DE L'INADAPTATION SOCIALE, DES RISQUES ET FLEAUX SOCIAUX | 3 427 697 000 | 2 636 817 139 | 3 016 697 000 | 2 225 817 139 | 2 222 411 257 | 99,85% Programme : 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE | 1 723 397 000 | 1 433 045 912 | 1 693 397 000 | 1 403 045 912 | 1 334 724 494 | 95,13% Chapitre Budgétaire : 43 PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE | 6 072 000 000 | 5 457 407 973 | 6 072 000 000 | 5 457 407 973 | 5 246 381 989 | 96,13% Programme : 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE | 3 019 546 500 | 3 425 383 547 | 3 019 546 500 | 3 425 383 547 | 3 257 480 239 | 95,10% Programme : 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT | 989 714 000 | 492 664 398 | 989 714 000 | 492 664 398 | 491 370 065 | 99,74% Programme : 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE | 2 062 739 500 | 1 539 360 028 | 2 062 739 500 | 1 539 360 028 | 1 497 531 685 | 97,28% Chapitre Budgétaire : 45 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 46 845 000 000 | 35 037 830 904 | 46 845 000 000 | 35 037 830 904 | 34 785 541 660 | 99,28% Programme : 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE NATIONALE POSTALE | 1 503 763 000 | 1 479 842 960 | 1 503 763 000 | 1 479 842 960 | 1 417 318 102 | 95,77% Programme : 587 DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RÉSEAUX ET SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TIC | 42 213 534 000 | 30 790 892 673 | 42 213 534 000 | 30 790 892 673 | 30 641 686 599 | 99,52% Page 17 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Programme : 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 3 127 703 000 2 767 095 271 3 127 703 000 2 767 095 271 2 726 536 959 98,53% Chapitre Budgétaire : 46 TRANSPORTS 8 181 800 000 5 693 330 684 7 840 000 000 5 351 530 684 4 923 965 505 92,01% Programme : 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE BASE 3 294 354 252 2 338 356 200 3 294 354 252 2 338 356 200 2 312 649 842 98,90% Programme : 602 AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SÛRETÉ ET SECURITÉ DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT 1 554 876 499 710 234 450 1 554 876 499 710 234 450 671 328 273 94,52% Programme : 604 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DU RESEAU METEOROLOGIQUE NATIONAL 780 098 500 964 798 464 680 098 500 864 798 464 774 417 009 89,55% Programme : 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS- SECTEUR TRANSPORT 2 552 470 749 1 679 941 570 2 310 670 749 1 438 141 570 1 165 570 381 81,05% Chapitre 49: CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 100,00% Programme 615: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 100,00% Chapitre Budgétaire : 50 FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE. 13 227 000 000 9 456 916 146 13 277 000 000 9 506 916 146 7 821 144 241 82,27% Programme : 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT 755 900 000 645 874 466 755 900 000 645 874 466 638 556 924 98,87% Programme : 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 306 400 000 288 314 812 306 400 000 288 314 812 284 664 561 98,73% Programme : 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 12 164 700 000 8 522 726 868 12 214 700 000 8 572 726 868 6 897 922 756 80,46% Chapitre Budgétaire : 51 ELECTIONS CAMEROON 9 476 000 000 9 451 000 000 9 476 000 000 9 451 000 000 9 451 000 000 100,00% Programme : 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN 9 476 000 000 9 451 000 000 9 476 000 000 9 451 000 000 9 451 000 000 100,00% Chapitre Budgétaire : 52 COMMISSION NATIONALE DROITS HOMMES ET DES LIBERTES 1 155 000 000 924 990 000 1 155 000 000 924 990 000 915 000 000 98,92% Programme : 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL 1 155 000 000 924 990 000 1 155 000 000 924 990 000 915 000 000 98,92% Page 18 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 53 SENAT 14 991 000 000 14 991 000 000 14 991 000 000 14 991 000 000 14 991 000 000 100,00% Programme : 716 RENFORCEMENT DU PROCESSUS LEGISLATIF 4 872 180 000 4 872 180 000 4 872 180 000 4 872 180 000 4 872 180 000 100,00% Programme : 717 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 3 329 820 000 3 329 820 000 3 329 820 000 3 329 820 000 3 329 820 000 100,00% Programme : 718 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SENAT 6 789 000 000 6 789 000 000 6 789 000 000 6 789 000 000 6 789 000 000 100,00% Chapitre budgétaire: 54 COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET MULTICULTURALISME 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 100,00% Programme : 735 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 3 400 000 000 100,00% Chapitre Budgétaire : 55 PENSIONS 209 000 000 000 202 559 978 739 209 000 000 000 202 559 978 739 202 559 978 739 100,00% Programme : 661 PENSIONS 209 000 000 000 202 559 978 739 209 000 000 000 202 559 978 739 202 559 978 739 100,00% Chapitre Budgétaire : 56 DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 343 000 000 000 366 357 887 008 343 000 000 000 366 357 887 008 366 357 887 008 100,00% Programme : 667 REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 343 000 000 000 366 357 887 008 343 000 000 000 366 357 887 008 366 357 887 008 100,00% Chapitre Budgétaire : 57 DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 713 000 000 000 685 606 810 091 713 000 000 000 685 606 810 091 668 626 406 217 97,52% Programme : 673 REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 713 000 000 000 685 606 810 091 713 000 000 000 685 606 810 091 668 626 406 217 97,52% Chapitre Budgétaire : 60 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 245 140 000 000 234 923 898 578 245 140 000 000 234 923 898 578 233 969 342 854 99,59% Programme : 679 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 245 140 000 000 234 923 898 578 245 140 000 000 234 923 898 578 233 969 342 854 99,59% Chapitre Budgétaire : 65 DEPENSES COMMUNES 336 314 224 540 471 593 526 052 336 314 224 540 471 592 726 052 461 260 403 876 97,81% Programme : 685 DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT 336 314 224 540 471 593 526 052 336 314 224 540 471 592 726 052 461 260 403 876 97,81% Chapitre Budgétaire : 92 PARTICIPATIONS 28 787 392 279 39 780 827 336 28 787 392 279 39 780 827 336 39 734 287 777 99,88% Programme : 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES 28 787 392 279 39 780 827 336 28 787 392 279 39 780 827 336 39 734 287 777 99,88% Page 19 sur 39 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Chapitre Budgétaire : 93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 8 527 041 025 | 94,62% Programme : 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 10 000 000 000 | 9 011 867 700 | 8 527 041 025 | 94,62% Chapitre Budgétaire : 94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 248 242 198 484 | 97,24% Programme : 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 231 455 812 263 | 255 275 989 271 | 248 242 198 484 | 97,24% Chapitre Budgétaire : 95 REPORT | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 9 470 724 856 | 99,43% Programme : 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 10 000 000 000 | 9 525 165 621 | 9 470 724 856 | 99,43% TOTAL | 4 998 901 508 947 | 4 998 901 508 947 | 4 886 212 809 085 | 4 886 212 809 085 | 4 809 688 885 393 | 98,43% PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Page 20 sur 39Chapitre Budgétaire : 93 REHABILITATION/RESTRUCT URATION 10 000 000 000 9 011 867 700 10 000 000 000 9 011 867 700 8 527 041 025 94,62% Programme : 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 10 000 000 000 9 011 867 700 10 000 000 000 9 011 867 700 8 527 041 025 94,62% Chapitre Budgétaire : 94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT 231 455 812 263 255 275 989 271 231 455 812 263 255 275 989 271 248 242 198 484 97,24% Programme : 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT 231 455 812 263 255 275 989 271 231 455 812 263 255 275 989 271 248 242 198 484 97,24% Chapitre Budgétaire : 95 REPORT 10 000 000 000 9 525 165 621 10 000 000 000 9 525 165 621 9 470 724 856 99,43% Programme : 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS 10 000 000 000 9 525 165 621 10 000 000 000 9 525 165 621 9 470 724 856 99,43% TOTAL 4 998 901 508 947 4 998 901 508 947 4 886 212 809 085 4 886 212 809 085 4 809 688 885 393 98,43% PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY Page 20 sur 39
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article 4 du Loi n°2019/022 du 24 décembre 2019 portant règlement du budget de l'Etat pour l'année 2018 /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2019-022-du-24-dec-2019
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